人民财讯5月29日电,5月28日,财政部内部控制委员会召开会议,听取2024年以来财政内控工作情况汇报,通报2024年开展审计查出问题内控审核及部机关内控考评情况,对下一阶段财政内控工作作出部署。会议要求,一是不断完善财政内控制度,为财政业务工作和廉政风险防控提供有力制度支撑。二是紧盯财政重点领域和管理薄弱环节,完善防控措施,着力抓好重点领域风险防控。三是认真抓好审计查出问题内控审核、内控考评、内控信息化建设等重点工作,深入推动内控制度落地见效。四是进一步加强财政部各地监管局、部属单位和部归口管理基金公司、地方财政部门内控建设,系统推进财政内控工作。
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